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  • 內部控制制度各循環作業之內部稽核:
  •     1.1 每年年度結束前擬訂次年度之內部稽核計畫
        1.2 依年度內部稽核計畫執行內稽,並追蹤受稽單位之改善情形
        1.3 內部稽核報告陳董事長核示後影本檢送審計委員會查閱,稽核長並列席董事會報告
        1.4 協助管理階層覆核內部控制之缺失,並提供改善建議
  • ISO 9001、ISO 14001、ISO 27001、OHSAS 18001/-CODE內部品質TOSHMS及ISM稽核
  • 其他董事長(會)交辦及特案調查事項